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富锦咨询公司内部管理对审计工作质量的影响及优化研究 
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 富锦咨询公司内部管理对审计工作质量的影响及优化研究

 
摘要:改革开放以来,随着科技和文化的飞速发展,各大会计师事务所也为了满足市场庞大的需求纷纷成立,其中以中小会计事务所为主。但因我国审计市场发展历程仅20多年,发展时间短使得许多管理者缺乏经验,对内部管理松懈不注重,在公司规模不够大的情况下,管理不够严密谨慎,影响了审计工作质量。本文以无锡富锦信息咨询服务有限公司为研究案例,探究内部管理对审计工作质量的影响,从制度、技术、素质教育等方面研究着手,总结内部管理在实际工作生活中的重要应用。
关键词:富锦咨询;内部管理;审计工作质量
 
Research on the influence and optimization of Fujin consulting company's internal management on audit quality
Abstract:Since the reform and opening up, with the rapid development of science and technology and culture, the major accounting firms have been set up in order to meet the huge market demand, including small and medium-sized accounting firms. However, the development of audit market in our country is only more than 20 years, the short development time makes many managers lack of experience, do not pay attention to the internal management lax, in the case of the company is not large enough, the management is not rigorous and prudent, affecting the quality of audit work. Taking Wuxi Fujin information consulting service co., ltd as a case study, this paper explores the impact of internal management on the quality of audit work, starting from the aspects of system, technology, quality education and so on, and sums up the important application of internal management in the actual work life.
Keywords: Fujin consulting; Internal management; Quality of audit work
———————————————————————————————————————————一、绪论
随着现代科技的飞速发展,即使会计审计市场只有20年的成长历程,但也逐步形成了一个完整的发展规模,大型会计师事务所的发展达到了一个临界点,很难有新的突破,而中小规模会计师事务所数量也在持续增多中。
目前,我在无锡富锦信息咨询服务有限公司从事实习会计这一岗位,主要是协助主办会计做一些较为简单的记账与审计工作。富锦咨询公司就是一家中小规模会计师事务所,中小规模会计师事务所一般是指注册资本在100万以下的未上市的会计师事务所。而在富锦咨询公司里,如何合理地管理内部,制定完善的管理方针,就显得尤为重要,因为内部管理的好坏将直接影响审计工作质量的好坏,而审计工作质量的好坏就可以决定客源的好坏,这对一个中小规模事务所来说是极为核心和首要的价值体现。在富锦咨询公司里实习期间里,我了解到,本公司业务范围挺广,但公司内从业人员不多,这就导致多项业务会由一人承担这种情况,控制权往往只掌握在一个人手里。而且,因其规模较小,对刚招聘的员工学历要求不高,刚开始的时候大多没有会计注册执业证。对于审计这种需要精度与耐心的工作,我认为需具备一定能力与条件的人才能胜任,才能更好的服务客户,才能使公司的信誉提升,只有做好做精,才能在众多中小规模会计师事务所中脱颖而出,成为成功的佼佼者,才会在偌大的审计市场竞争中存活。
二、无锡富锦信息咨询服务有限公司简介
无锡富锦信息咨询服务有限公司位于无锡市江海新村25-316,于2010年11月10日在无锡市梁溪区市场监督管理局注册成立,注册资本为20万元人民币。公司发展壮大了7年多,能够为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。公司主要经营经济贸易咨询服务、投资信息咨询服务(不含证券、期货)、工商事务代理服务、企业营销策划、展览展示服务、会务服务、礼仪服务、清洗保洁服务、装饰装潢服务;计算机系统集成、计算机网络技术服务。
公司现在受新区总工会的委托,走访新区各个企业提供审计专项服务,并与无锡公交产业集团合作,为无锡东站的服务窗口诚实名片提供满意的答卷。
三、内部管理概述
内部管理又叫内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。
根据财会[2008]7号《企业内部控制基本规范》,内部控制包括五大目标:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
内部控制因其控制目的的差别,可以分成两大部分:即会计控制与管理控制。前者主要指为了保障企业财产的安全性与完整性、保障企业财务信息的可靠性与真实性、保障企业经济活动的合规性与合法性而采取的一系列控制措施;后者主要指为了保障企业经营决策、方针政策的贯彻与执行、实现企业管理经营目标、提升企业生产经营效率而采取的一系列控制措施。
目     录
 
摘要、关键词---------------------------------------------------------1
一、绪论------------------------------------------------------------1
二、无锡富锦信息咨询服务有限公司简介--------------------------------2
三、内部管理概述----------------------------------------------------2
(一)内部管理包括的方面----------------------------------------2
1、对会计审计人员的管理-----------------------------------------3
(1)管理体制---------------------------------------------------3
(2)会计证书与经验---------------------------------------------3
(3)职业道德---------------------------------------------------3
2、对网络审计系统的管理-----------------------------------------4
(二)加强内部管理的意义----------------------------------------5
四、富锦咨询公司存在的问题及内部管理对审计工作质量的影响------------5
(一)审计人员的管理对审计工作质量的影响--------------------------6
1、审计人员管理意识--------------------------------------------6
2、审计人员业务能力--------------------------------------------6
3、审计人员素质------------------------------------------------6
(二)审计系统的管理对审计工作质量的影响---------------------------7
五、完善富锦咨询公司内部管理的对策----------------------------------7
(一)构建一个健全的人力资源管理机制------------------------------8
(二)健全富锦咨询公司内部管理中的审计质量控制制度----------------8
(三)构建富锦咨询公司自己的文化理念------------------------------9
六、总结------------------------------------------------------------9
参考文献-----------------------------------------------------------10
参考文献
[1]  代冬梅. 企业内部审计实现规范化的途径探析[J].山东:胜利油田党校学报,2004,17(4);71-72.
[2]  https://zhidao.baidu.com/question/559247759.html;2018/4/1引用于百度知道
[3]  陈黎.完善会计师事务所内部管理研究[J].立信会计事务所,2000.
 
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